| Otras Compras y Adquisiciones | |||||||||||||||||
| A–o | Mes | Tipo de Compra | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominaci—n del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Nœmero del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o raz—n social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contrataci—n o adquisici—n | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de tŽrmino del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operaci—n | Observaciones | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificaci—n |
| 2015 | ABRIL | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | FUMIGACIîN DE SALA ESCUELA TRINIDAD ALCAêNO | 06/04/15 | 178 | MANUEL SALAZAR VISTOZO | 9.183.790-0 | FUMIGACIîN DE SALA ESCUELA TRINIDAD ALCAêNO | 06/04/15 | 06/04/15 | $ 120.000 | ENLACE | ENLACE | |||
| 2015 | ABRIL | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | LIBRO DE CLASES BUHO ENSE„ANZA BçSICA 16 ASIGNATURAS | 09/04/15 | 180 | LIBRERêA ADIMEL | 77.156.770-3 | LIBRO DE CLASES BUHO ENSE„ANZA BçSICA 16 ASIGNATURAS | 09/04/15 | 09/04/15 | $ 21.184 | ENLACE | ENLACE | |||
| 2015 | ABRIL | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | VIAJE DE ALUMNOSA LA CIUDAD DE TALCA IDA Y VUELTA , CASA CHUECA | 10/01/00 | 181 | CLAUDIO PINOCHET BAEZA | 13.788.950-1 | VIAJE DE ALUMNOS A LA CIIUDAD DE TALCA IDA Y VUELTA, CASA CHUECA | 10/04/15 | 10/04/15 | $ 80.000 | ENLACE | ENLACE | |||
| 2015 | ABRIL | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS PARA REPARACIîN DE INSTRUMENTOS DE LA BANDA ESCOLAR COMUNAL | 17/04/15 | 182 | FACHY COMERCIAL | 96.841.110-1 | INSUMOS PARA REPARACIîN DE INSTRUMENTOS DE LA BANDA ESCOLAR COMUNAL | 17/04/15 | 17/04/15 | $ 119.900 | ENLACE | ENLACE | |||
| 2015 | ABRIL | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | DESRATIZACIîN COMPLETA A LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS | 06/04/15 | 183 | MAURICIO BALMACEDA ROJAS | 9.813.837-4 | DESRATIZACIîN COMPLETA A LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS | 06/04/15 | 06/04/15 | $ 120.000 | ENLACE | ENLACE | |||
| 2015 | ABRIL | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSTALACIîN CABLEADO DE ANEXO TELƒFONICO Y PROVISIîN E INST. DE EQUIPO ANçLOGO. | 20/04/15 | 184 | I.E.P. REDES | 11.876.578-8 | INSTALACIîN CABLEADO DE ANEXO TELƒFONICO Y PROVISIîN E INST. DE EQUIPO ANçLOGO. | 20/04/15 | 20/04/15 | $ 99.960 | ENLACE | ENLACE | |||
| 2015 | ABRIL | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ARTICULOS DE ASEO DAEM | 27/04/15 | 186-187 | JAIME BUSTAMANTE AVENDA„O | 7.277.002-1 | ARTICULOS DE ASEO DAEM | 27/04/15 | 27/04/15 | $ 129.553 | ENLACE | ENLACE | |||
| 2015 | ABRIL | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PROVISIîN E INSTALACIîN DE EQUIPO ANçLOGO | 27/04/15 | 188 | JOSE CHAMORRO LEIVA | 11.876.578-8 | PROVISIîN E INSTALACIîN DE EQUIPO ANçLOGO | 27/04/15 | 27/04/15 | $ 14.280 | ENLACE | ENLACE | |||
| 2015 | ABRIL | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ARTICULOS DE ASEO F.A.E | 28/04/15 | 189-190 | JAIME BUSTAMANTE AVENDA„O | 7.277.002-1 | ARTICULOS DE ASEO F.A.E | 28/04/15 | 28/04/15 | $ 119.833 | ENLACE | ENLACE | |||
| 2015 | ABRIL | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | DESINSECTACIîN COMEDOR Y PASILLO EXTERIOR COLEGIO A | 29/04/15 | 192 | CRISTIAN GRANDON SOLIS | 14.021.382-9 | DESINSECTACIîN COMEDOR Y PASILLO EXTERIOR COLEGIO A | 29/04/15 | 29/04/15 | $ 105.556 | ENLACE | ENLACE | |||
| 2015 | ABRIL | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | RESOLUCIîN EXENTA | MATERIAL DE OFICINA | 255 | EMILIA CANCINO VELOSO | 09.716.079-1 | COMPRA MATERIALES DE OFICINA | 01/04/15 | 01/04/15 | $ 48.500 | JARDIN GOTITAS DE AMOR | ENLACE | ENLACE | ||
| 2015 | ABRIL | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | RESOLUCIîN EXENTA | MANTENCION Y REPARACION | 256 | MANUEL SALAZAR VISTOSO | 09.183.790-0 | SERVICIO DE MANTENCION Y MEJORAMIENTO | 06/04/15 | 06/04/15 | $ 66.667 | JARDIN PASITOS ALEGRES | ENLACE | ENLACE | ||
| 2015 | ABRIL | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | RESOLUCIîN EXENTA | MANTENCION Y REPARACION | 257 | MANUEL SALAZAR VISTOSO | 09.183.790-0 | SERVICIO DESRATIZACION | 11/04/15 | 11/04/15 | $ 120.000 | JARDIN PASITOS ALEGRES | ENLACE | ENLACE | ||
| 2015 | ABRIL | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | RESOLUCIîN EXENTA | TEXTIL | 258 | SONIA JADUE BICHARA | 08.576.135-8 | COMPRA DE GENERO | 07/04/15 | 07/04/15 | $ 8.000 | JARDIN RACIMITOS DE AMOR | ENLACE | ENLACE | ||
| 2015 | ABRIL | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | RESOLUCIîN EXENTA | NULA | 259 | $ - | ENLACE | ENLACE | ||||||||
| 2015 | ABRIL | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | RESOLUCIîN EXENTA | NULA | 260 | $ - | ENLACE | ENLACE | ||||||||
| 2015 | ABRIL | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | RESOLUCIîN EXENTA | MATERIAL DE ENSE„ANSA Y DIDACTICO | 261 | EMILIA CANCINO VELOSO | 09.716.079-1 | COMPRA MATERIAL DE ENSE„ANZA Y DIDACTICO | 07/04/15 | 07/04/15 | $ 111.230 | JARDIN GOTITAS DE AMOR | ENLACE | ENLACE | ||
| 2015 | ABRIL | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | RESOLUCIîN EXENTA | ARTICULOS DE ASEO | 262 | GABRIELA PALMA | 12.139.433-2 | COMPRA ARTICULOS DE ASEO | 07/04/15 | 07/04/15 | $ 127.390 | JARDIN RACIMITOS DE AMOR | ENLACE | ENLACE | ||
| 2015 | ABRIL | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | RESOLUCIîN EXENTA | ARTICULOS DE ASEO | 263 | GABRIELA PALMA | 12.139.433-2 | COMPRA ARTICULOS DE ASEO | 07/04/15 | 07/04/15 | $ 113.110 | JARDIN GOTITAS DE AMOR | ENLACE | ENLACE | ||
| 2015 | ABRIL | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | RESOLUCIîN EXENTA | ARTICULOS DE SALUD E HIGIENE | 264 | RICARDO MINIZA | 10.974.259-7 | COMPRA ARTICULOS DE SALUD E HIGIENE | 09/04/15 | 09/04/15 | $ 54.150 | JARDIN RACIMITOS DE AMOR | ENLACE | ENLACE | ||
| 2015 | ABRIL | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | RESOLUCIîN EXENTA | ARTICULOS DE ASEO | 265 | GABRIELA PALMA | 12.139.433-2 | COMPRA ARTICULOS DE ASEO | 23/04/15 | 23/04/15 | $ 127.628 | JARDIN RACIMITOS DE AMOR | ENLACE | ENLACE | ||
| 2015 | ABRIL | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | RESOLUCIîN EXENTA | ARTICULOS DE SALUD E HIGIENE | 266 | GABRIELA PALMA | 12.139.433-2 | COMPRA ARTICULOS DE SALUD E HIGIENE | 29/04/15 | 29/04/15 | $ 87.584 | JARDIN GOTITAS DE AMOR | ENLACE | ENLACE | ||