| Otras Compras y Adquisiciones | |||||||||||||
| Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominaci—n del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Nœmero del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o raz—n social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contrataci—n o adquisici—n | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de tŽrmino del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operaci—n | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificaci—n |
| RESOLUCIîN EXENTA | COMPRA MATERIAL DE ASEO SALA CUNA PASITOS ALEGRES | 04/11/14 | 00074 | SUPERMERCADO CENTRAL | 4.127.592-8 | COMPRA MATERIAL DE ASEO SALA CUNA PASITOS ALEGRES | 13/12/14 | 13/12/14 | $ 119.900 | ENLACE | ENLACE | Sin Modificaciones | |
| RESOLUCIîN EXENTA | COMPRA MATERIAL DE JARDêN SALA CUNA PASITOS ALEGRES | 06/11/14 | 00075 | VIBRADOS CHILE | 77.748.100-2 | COMPRA MATERIAL DE JARDêN SALA CUNA PASITOS ALEGRES | 13/12/14 | 13/12/14 | $ 94.340 | ENLACE | ENLACE | Sin Modificaciones | |
| RESOLUCIîN EXENTA | COMPRA TINTAS Y BASURERO SALA CUNA PASITOS ALEGRES | 06/11/14 | 00076 | COMERCIAL JERUSALEM | 77.762.530-6 | COMPRA TINTAS Y BASURERO SALA CUNA PASITOS ALEGRES | 13/12/14 | 13/12/14 | $ 114.580 | ENLACE | ENLACE | Sin Modificaciones | |
| RESOLUCIîN EXENTA | MANTENIMIENTO AREAS VERDES ESC. RAMîN LEIVA | 28/10/14 | 00077 | RODRIGO OSES | 13.613.977-0 | MANTENIMIENTO AREAS VERDES ESC. RAMîN LEIVA | 14/11/14 | 14/11/14 | $ 120.000 | ENLACE | ENLACE | Sin Modificaciones | |
| RESOLUCIîN EXENTA | MATERIAL DE OFICINA ESC. RAMîN LEIVA | 11/11/14 | 00079 | LIBRERêA DAYMA | 10.424.328-2 | MATERIAL DE OFICINA ESC. RAMîN LEIVA | 14/11/14 | 14/11/14 | $ 33.780 | ENLACE | ENLACE | Sin Modificaciones | |
| RESOLUCIîN EXENTA | COMPRA TOALLA DE PAPEL SALA CUNA GOTITAS DE AMOR | 10/11/14 | 00081 | SUPERMERCADO PARAêSO | 7.277.002-1 | COMPRA TOALLA DE PAPEL SALA CUNA GOTITAS DE AMOR | 17/11/14 | 17/11/14 | $ 97.500 | ENLACE | ENLACE | Sin Modificaciones | |
| RESOLUCIîN EXENTA | COMPRA DE TINTAS SALA CUNA GOTITAS DE AMOR | 10/11/14 | 00082 | COMERCIAL SYBCOM | 76.095.909-K | COMPRA DE TINTAS SALA CUNA GOTITAS DE AMOR | 17/11/14 | 17/11/14 | $ 109.123 | ENLACE | ENLACE | Sin Modificaciones | |
| RESOLUCIîN EXENTA | CONTRATACIîN JUEGOS INFLABLES ESC. TRINIDAD ALCAINO | 12/11/14 | 00083 | PAOPIN | 14.324.677-9 | CONTRATACIîN JUEGOS INFLABLES ESC. TRINIDAD ALCAINO | 17/11/14 | 17/11/14 | $ 119.000 | ENLACE | ENLACE | Sin Modificaciones | |
| RESOLUCIîN EXENTA | REGALOS ALUMNOS DE LA COMUNA, DRAMATIZACIîN | 12/11/14 | 00084 | LIBRERêA DI-BIANCA | 12.728.646-9 | REGALOS ALUMNOS DE LA COMUNA, DRAMATIZACIîN | 17/11/14 | 17/11/14 | $ 68.290 | ENLACE | ENLACE | Sin Modificaciones | |
| RESOLUCIîN EXENTA | MATERIAL DE ASEO DAEM | 19/11/14 | 00085-00086-00087 | SUPERMERCADO PARAêSO | 7.277.002-1 | MATERIAL DE ASEO DAEM | 19/11/14 | 19/11/14 | $ 124.490 | ENLACE | ENLACE | Sin Modificaciones | |
| RESOLUCIîN EXENTA | SERVICIO DE AMPLIFICACIîN SEMANA DEL PçRVULO | 19/11/14 | 00088 | JORGE WIFF | 5.840.831-K | SERVICIO DE AMPLIFICACIîN SEMANA DEL PçRVULO | 19/11/14 | 19/11/14 | $ 107.100 | ENLACE | ENLACE | Sin Modificaciones | |
| RESOLUCIîN EXENTA | TINTAS SECRETARêA DAEM | 24/11/14 | 00090 | ADIMEL LIBRERêA | 77.156.770-3 | TINTAS SECRETARêA DAEM | 24/11/14 | 24/11/14 | $ 16.460 | ENLACE | ENLACE | Sin Modificaciones | |
| RESOLUCIîN EXENTA | TINTAS Y TîNER OFICINA INTEGRACIîN DAEM | 24/11/14 | 00091 | ADIMEL LIBRERêA | 77.156.770-3 | TINTAS Y TîNER OFICINA INTEGRACIîN DAEM | 24/11/14 | 24/11/14 | $ 93.515 | ENLACE | ENLACE | Sin Modificaciones | |
| RESOLUCIîN EXENTA | CALEFONT SALA CUNA GOTITAS DE AMOR | 24/11/14 | 00092 | COMERCIAL MULTICENTRO | 79.982.490-6 | CALEFONT SALA CUNA GOTITAS DE AMOR | 24/11/14 | 24/11/14 | $ 119.990 | ENLACE | ENLACE | Sin Modificaciones | |
| RESOLUCIîN EXENTA | TORTAS ALUMNOS SEMANA DEL PçRVULO ESC. TIMOTEO ARAYA | 24/11/14 | 00093 | MARTA Zò„IGA | 8.914.934-7 | TORTAS ALUMNOS SEMANA DEL PçRVULO ESC. TIMOTEO ARAYA | 24/11/14 | 24/11/14 | $ 48.000 | ENLACE | ENLACE | Sin Modificaciones | |
| RESOLUCIîN EXENTA | AMPLIFICACIîN VELADA ESC. TIMOTEO ARAYA | 24/11/14 | 00094 | JORGE WIFF | 5.840.831-K | AMPLIFICACIîN VELADA ESC. TIMOTEO ARAYA | 24/11/14 | 24/11/14 | $ 113.050 | ENLACE | ENLACE | Sin Modificaciones | |
| RESOLUCIîN EXENTA | TRASLADO DE ALUMNOS ESC. TRINIDAD ALCAINO | 24/11/14 | 00095 | PINCAM BUSES | 13.788.950-1 | TRASLADO DE ALUMNOS ESC. TRINIDAD ALCAINO | 24/11/14 | 24/11/14 | $ 85.000 | ENLACE | ENLACE | Sin Modificaciones | |
| RESOLUCIîN EXENTA | DISFRACES ALUMNOS ESC. RAMîN LEIVA | 24/11/14 | 00096 | BOUTIQUE MARIELA | 10.563.973-2 | DISFRACES ALUMNOS ESC. RAMîN LEIVA | 24/11/14 | 24/11/14 | $ 92.749 | ENLACE | ENLACE | Sin Modificaciones | |
| RESOLUCIîN EXENTA | COMESTIBLES PASEO FIN DE A„O ESC. ASCENCIO ASTORQUIZA | 28/11/14 | 00097-00098 | SUPERMERCADO PARAêSO | 7.277.002-1 | COMESTIBLES PASEO FIN DE A„O ESC. ASCENCIO ASTORQUIZA | 28/11/14 | 28/11/14 | $ 119.665 | ENLACE | ENLACE | Sin Modificaciones | |